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餐饮采购员工作总结

kaka003 2024-04-10 13:08:46 工作总结

原标题:"餐饮采购员工作总结"关于文章分享。 - 素材来源网络 编辑:李欢欢。

餐饮采购员工作总结

  总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料,通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况,我想我们需要写一份总结了吧。但是总结有什么要求呢?下面是小编收集整理的餐饮采购员工作总结,仅供参考,大家一起来看看吧。

餐饮采购员工作总结

餐饮采购员工作总结1

  一、向总经理负责,执行总经理指示。

  二、结合公司业务具体情况制定原材料的采购战略

  1、充分跟餐饮后厨进行业务沟通,根据公司可能采购的所有材料进行详细的

  市场调研,明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力,制定采购战略并为总经理提供决策依据。

  2、每种原材料采购必须有多家供应商,并优选2~3家做相对固定的.供应商。

  三、根据餐饮后厨的要求及时实施采购

  1、根据餐饮部及其他部门报批的《采购需求报批单》实施采购。

  2、应急情况电话请示总经理后应急采购,事后补办《应急采购补批单》。

  3、保证供货及时性。

  4、减少原料的差额比率,降低运输成本。

  四、建立供应商管理机制

  1、对每个供应商所有资料建立详细档案。建立供应商往来明细。

  2、建立完整、有序、详细的采购档案,做到账目准确无误、方便查阅。

  3、通过与供应商之间的合作,定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价

  格、服务、信誉等进行分析,确定优先合作伙伴。

  4、多与供应商联系或定期与供应商会面,多了解信息,增加双方信任。

  五、供应市场制定分析、评估

  1、随时关注国际和国内相关形势,便于掌握市场动向。

  2、对供应市场每月进行分析,掌握市场情况,及时应对措施。

  3、定期在原料供应地进行考察和调研,掌握第一手资料。

  六、执行公司的办公制度

餐饮采购员工作总结2

  20xx年的脚步即将迈向身后,回想走过的脚印,深深浅浅一年时间,有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨,在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念,积极落实采供工作要点和年初制定的工作计划。坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则。在领导的支持及公司其他同仁的配合下,20xx年较圆满地完成了所承担的任务。现将主要工作情况作工作总结如下:

  一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

  20xx年我们进一步强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大小配料、肉类还是蔬菜类的采购,都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,邀请餐饮部相关人员一起询比价,采购前、采购中、采购后的各个环节。即确保工作的透明,同时保证了工作进度。

  1、完善制度,职责明确,按章办事

  制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论基础。

  2、公开公正透明

  采购部按厨师长上报的`采购计划公开招标,邀标单位都在三家以上,有的多达十余家,增加阳光采购透明度,真正做到降低成本、保护公司利益。

  3、采购效益全线凸现。

  实施公开透明的阳光采购策略后,同等的东西都便宜了,为公司节约了采购资金,直观有效地降低了采购成本。

  二、围绕控制成本、采购性价比最优的食品等方面开展工作

  总结上一年得失,指导下一年的工作思路。在20xx年的工作中,我们要虚心向其它部门学习工作和管理经验,借鉴好的工作方法,努力学习菜品搭配理论知识,不断提高自身的业务素质和管理能力,使本部门工作再上一个新的台阶。要进一步强化敬业精神,加强责任感,对待工作高标准,严要求。同时我部门将不断搞好阶段性总结。开展批评与自我批评,找差距,评不足以推动工作,尽最大力量的去降低成本提高效率。

餐饮采购员工作总结3

  餐饮采购的基本流程是:

  1、 由原料使用部门(如厨房等)制订采购计划,报采购部。

  2、 按计划或根据营业需要由物品使用部门或仓库提出采购申请,报采购部和总经理审批。

  3、 进行采购计划和市场调查,选择好供应商,由采购部与供货单位商洽谈判,签订供货合同或订单。

  4、 供货单位按合同规定及时送货。

  5、 采购部通知验收部门验收货物。

  6、 验收合格后入库。

  7、 财务部凭收货凭证付款结帐。

  8、 仓库根据使用部门领料要求发货。

  以上的8个环节构成了一个完整的采购流程,如果我们更简单地划分,餐饮采购可以分为以下四个环节:采购、验收、仓管、发放。这最基本的四个环节通常称为餐饮采贮管理流程。根据餐饮这四个环节,针对餐饮部的`实际情况,餐饮业各部门应积极配合采购部,从以下环节入手,切实做好采贮工作:

  一、理顺采购流程

  1)确定供货商。供货商类别:米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

  其他类别:均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。

  商签订供货合同:供货合同一式三联:一份供应;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

  2)制定采购计划

  1 厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单,并报厨师长签字批准。“菜品申购单”壹式叁联,供货商、仓管员、财务部各一联。 2 仓库、楼面根据库存量,遵循“最小库存”原则,上报申购计划,经部门负责人签字,报总经理签字方可,申购计划单壹式叁联,采购员、仓管员、财务部各一联。

  3)安排组织采购

  1 供货商应定时于第二日(或规定时间内)按质按时按量送货。 2 采购员根据申购计划单及时采购到位。

  二、完善验货制度

  1成立收货小组由仓管员、厨师长(厨师长指定人员),除急用物品外,其余物品均需仓管员称量,厨师长负责质量,经仓管员、厨师长、供货商三方签字认可(收货单一式四联),质检员不定时抽量(收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效)。

  2、急用菜品收货:急用海鲜,可由主管或经理负责称量,厨师长把质量关,开收货单经乙方签字方可。过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联,一联交财务部。

  3、物品的验收均根据原始采购单验收,而非实际采购单据。

  三、仓库管理

  1、负责餐饮部入库货物的验收,保管及发放工作。

  2、货物入库

  1认真验收,查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

  2开出入库验收单

  3及时登记帐卡,每天结出数量合计数,并录入电脑。

  3、库存保管

  1合理利用仓库条件,分门别类保管好各类货品。

  2做到先进先出、防止积压变质。

  3设“慢流动表”,长时间不用或积压过多的,都要上“黑名单”,上报部门负责人。

  四、发放管理

  1直入厨房:以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等,经厨师长签字在“收货单”标准直拔。

  2仓库发放,厨房各班组中必须填写领货单,经厨师长签字认可方可,楼面经楼面经理签字同意后方可。

  特别注明:

  1. 采购人员根据部门所开采购单标准采购,如采购不符(数量、质量、品种等),采购部门有权当面拒收,由采购人员进行处理。

  2. 若接收部门当面接收货物后,所有物品与采购人员无关,如物品因质量、积压过多变质均由接收部门承担相关费用。

餐饮采购员工作总结4

  一、食品采购:

  1、由仓管部根据各营业点需要,订出各类正常库存货物的月度使用量,交总经理审批,然后交采购部计划采购,另由仓管部根据食品部门的需要情况,定出各类物资的最高存量和最低存量;

  2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率,各类货物基本采取定期补给的方法;

  3、大米、面粉(含面粉干制品)、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次;

  4、糖、饮料可每15天进货一次;

  5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次;

  6、鲜活类及米面湿制品可不做库存,每天根据饮食部门之订货计划如数采购;

  二、食品请购:

  1、仓管部的正常库存补充计划,须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单,提前十天交采购部审批后进行采购;

  2、每日进货的鲜活类,由主厨于进货前一天的晚上8:00前填好的请购单送交采购部采购(特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存);

  3、计划外的急购申请,须由使用部门向仓管部门填制请购单,由总厨签字批准后,交采购部及时办理;

  4、非采购部人员对供货商下达的采购指令,一律无效;

  三、定价:

  1、属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三家以上报价(人民币)报酒店总经理审定后方可办理;

  2、干货、海味、糖、油、面及其制品等,每月一次定价,方法如上;

  四、采购:

  1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买;

  2、食品采购人员落实采购计划后,须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部,以便仓管部验收;

  3、验收手续按仓管部和管理细则办,仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应;

  五、退、换货:

  1、仓管部人员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料,如发现规格、数量、质量问题,应拒绝收货;

  2、如需退、换货的.,由仓管员填写“商品验收报告”后交采购部办理退货手续,鲜活类货物如发现问题,应尽量在当天内提出,逾期由厨部、仓管部负责;

  3、所有物料验收合格并办妥进仓手续后,所发生的质量、数量、规格等问题,由仓管部负责处理;

  六、新货物料样品签定:

  1、总厨如需要某种新的货物或原料,须书面写明品名及规格、质量要求、使用起止日期,交仓管部批转采购部;

  2、采购部接到通知后,安排采购员首先将该项货物或原料之样品、价格呈交总厨鉴定;

  3、总厨认可后,交采购人员办理;

  七、物资采购:

  1、由使用部门根据营业上的需要,提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况;

  2、填写请购单,由部门经理签名后呈总经理审批转交采购部办理;

  3、定价、退、换货处理方法同食品采购相同。

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